反结账通常是在会计期末,为了撤销之前进行的结账操作,以便重新进行会计处理。以下是使用用友软件进行反结账的步骤:

1. 打开用友软件,进入总账系统模块。

2. 点击“期末”菜单下的“结账”按钮。

如何反结账6_1

3. 在弹出的对话框中,选择最后一个已结账的月份。

4. 按下 `Ctrl + Shift + F6` 组合键。

5. 输入账套主管的口令。

6. 点击“确定”按钮,反结账操作完成。

请注意,反结账操作可能会影响财务数据的完整性和准确性,因此在执行前应确保有充分的理由和准备,并备份相关数据。