用友如何跨年反结账
在用友软件中进行跨年反结账的操作,您可以按照以下步骤进行:
登录软件
使用账套主管账号登录用友通T3软件。
反结账操作
进入“总账”模块,依次点击“总账”-“期末”-“结账”菜单。
在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。
按下`Ctrl+Shift+F6`组合键,然后输入账套主管的口令。
反记账操作(如果需要):
在“总账”模块,依次点击“总账”-“期末”-“对账”菜单。
在对账界面中按下`Ctrl+H`组合键,弹出界面后点击“确定”。
接着点击“总账”-“恢复记账前状态”菜单。
选择需要反记账的时间段,输入主管口令后确认。
请注意,反结账和反记账操作可能会对企业财务数据产生影响,务必谨慎操作,并确保所有相关数据已备份,以防数据丢失或操作错误。
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