金蝶财务软件怎么反结账
金蝶财务软件的反结账操作可以帮助企业撤销之前的结账操作,以便对财务数据进行修改。以下是反结账的基本步骤:
1. 打开金蝶财务软件,进入“财务”模块。
2. 在“凭证管理”下,选择当期需要反结账的凭证号,进入“反结账”页面。
3. 在“反结账”页面,点击“核算”,选择科目,并输入反结账金额。
4. 点击“保存”按钮,软件会自动分配凭证编号,可以选择是否改变编号。
5. 反结账完成后,可以将反结账凭证打印出来,并保存在金蝶财务软件中。
请注意,反结账操作应谨慎进行,因为它可能会影响会计报表数据。此外,反结账通常只适用于当月数据,跨年度反结账可能需要在系统参数中进行设置。
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