在用友软件中进行反年结账的操作步骤如下:

1. 启动用友财务软件,进入会计期间管理模块。

2. 选择需要反结账的年度,点击“反结账”功能。

用友怎么反年结

3. 系统会提示确认信息,确认无误后输入管理员密码进行反结账操作。

4. 反结账完成后,数据恢复到年结前状态,可进行调整或修改。

5. 完成修改后,重新进行年度结账。

注意事项:

在操作前务必做好数据备份,以防不测。

遵循财务规定谨慎操作,确保数据的准确性和完整性。