用友怎么反年结
在用友软件中进行反年结账的操作步骤如下:
1. 启动用友财务软件,进入会计期间管理模块。
2. 选择需要反结账的年度,点击“反结账”功能。
3. 系统会提示确认信息,确认无误后输入管理员密码进行反结账操作。
4. 反结账完成后,数据恢复到年结前状态,可进行调整或修改。
5. 完成修改后,重新进行年度结账。
注意事项:
在操作前务必做好数据备份,以防不测。
遵循财务规定谨慎操作,确保数据的准确性和完整性。
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