反结账的操作步骤如下:

科目期初怎么反结账

1. 打开财务软件,进入总账模块下的期末处理界面。

2. 找到并点击最后一个已结账的月份。

3. 在弹出的界面中,按下 `Ctrl + Shift + F6` 键。

4. 输入账套主管密码(如果设置了的话),或者直接点击“拟定”按钮。

5. 完成反结账操作。

请注意,反结账通常用于核对报表或更正结账过程中的错误,反结账后可以对凭证进行修改。如果修改了损益类科目,可能需要先删除相关的转账凭证,再进行正向的记账操作。