在用友U8总账中进行结账的步骤如下:

备份数据

在进行结账之前,请确保对账套进行备份,以防结账过程中出现错误需要恢复数据。

用友u8总账如何结账_1

月末结账

登录到用友U8系统,以账套主管的身份进入年度账套管理。

对本年度最后一个月份的账目进行月末结账,遵循常规的月结流程。

建立新年度账套

在账套主管权限下,选择新年度账套并进入年度账模块。

选择“结转上年数据”功能,将数据从旧账套迁移到新账套中。

结转上年数据

在年度账建立完成后,系统会自动结转会计科目、客户档案、存货档案等基础档案。

进一步操作以结转上年度的具体账务数据。

检查并确认

结转完成后,检查各项余额是否正确,并确认无误。

反结账(如果需要)

如果之前进行了结账操作,且需要撤销结账,可以通过反结账功能恢复。

登录到U8财务账套,点击“总账报表”选择要反结账的“期间”,然后点击“反结账”。

确认反结账信息,并点击“确定”完成操作。

请注意,最后一个月是无法进行反结账的,所以在结账之前请做好测试。