用友u8怎么取消审核
在用友U8系统中取消审核的步骤如下:
1. 登录用友U8系统,进入相应的模块,如“总账”或“采购管理”。
2. 在模块中选择“凭证查询”或“采购付款单”,找到需要取消审核的单据。
3. 在单据界面,点击菜单栏中的“取消审核”按钮。
4. 系统会弹出确认窗口,点击“是”以确认取消审核。
5. 取消审核成功后,单据的审核状态将变为未审核,您可以进行后续的修改或删除操作。
请根据您的具体需求选择相应的模块和步骤进行操作。
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。