在用友软件中进行反结账操作,您可以按照以下步骤进行:

用友如何反结账

1. 打开用友软件,进入“总账”模块。

2. 如果已经进行了结账,点击“期末”菜单下的“结账”或直接在主页面点击“月末结账”。

3. 在弹出的窗口中,选择您需要取消结账的月份。

4. 按下 `Ctrl + Shift + F6` 组合键,然后输入管理员口令(如果有设置的话),点击“确定”以取消结账。

5. 取消结账后,您可以对凭证进行修改。

请注意,反结账操作可能会影响财务数据的完整性和准确性,因此在进行反结账之前,建议您备份原数据库,并在操作完成后仔细检查数据的完整性和科目余额。