用友如何反结账
在用友软件中进行反结账操作,您可以按照以下步骤进行:
1. 打开用友软件,进入“总账”模块。
2. 如果已经进行了结账,点击“期末”菜单下的“结账”或直接在主页面点击“月末结账”。
3. 在弹出的窗口中,选择您需要取消结账的月份。
4. 按下 `Ctrl + Shift + F6` 组合键,然后输入管理员口令(如果有设置的话),点击“确定”以取消结账。
5. 取消结账后,您可以对凭证进行修改。
请注意,反结账操作可能会影响财务数据的完整性和准确性,因此在进行反结账之前,建议您备份原数据库,并在操作完成后仔细检查数据的完整性和科目余额。
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