用友怎么反结帐上年
在用友软件中进行反结账到上一个年度的操作,您可以按照以下步骤进行:
1. 登录用友软件,进入“系统”菜单。
2. 选择“公司结账”中的“反结账年度”功能。
3. 在弹出的窗口中,填写需要反结账的年度以及反结账的月份(通常是12月)。
4. 点击“保存”以完成反结账操作。
请注意,反结账操作只能由管理员用户执行,并且您需要确保在反结账之前已经将所有凭证录入系统中。反结账后,您可以进入新的年度,并在期初余额中手工修改余额。
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。