在用友软件中进行反结账到上一个年度的操作,您可以按照以下步骤进行:

1. 登录用友软件,进入“系统”菜单。

用友怎么反结帐上年

2. 选择“公司结账”中的“反结账年度”功能。

3. 在弹出的窗口中,填写需要反结账的年度以及反结账的月份(通常是12月)。

4. 点击“保存”以完成反结账操作。

请注意,反结账操作只能由管理员用户执行,并且您需要确保在反结账之前已经将所有凭证录入系统中。反结账后,您可以进入新的年度,并在期初余额中手工修改余额。