跨年结账后怎么反结账
跨年结账后反结账的步骤如下:
1. 打开软件,进入总账系统模块,依次点击“总账”->“期末”->“结账”。
2. 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。
3. 按下 `Ctrl` + `Shift` + `F6` 组合键,然后输入账套主管的口令。
4. 如果系统提示“不允许跨年反结账”,则需要取消勾选该选项,然后保存设置。
5. 完成设置后,再次按照正常的反结账操作步骤执行即可。
请注意,不同财务软件的操作步骤可能略有不同,请根据您所使用的软件版本和具体功能进行操作。
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。